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N. Oggetto Data emissione Pubblicazione Tipologia Assessorato/Dipartimento Dettaglio
975 impegno, liquidazione attività di consulenza periodo dal 15/01/2025 al 28/02/2025 dell'importo complessivo di € 2.678,12 e pagamento fattura n. 2 e n. 3 del 06/03/2025 consulente Dott. Teresi Giovanni capitolo 270303 01/04/2025 01/04/2025 Decreti
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Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
503 Liquidazione straordinario Easy Go 2 - DRT - Gennaio 2025
01/04/2025 01/04/2025 Decreti
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500 Impegno e Autorizzazione liquidazione pagamento - 284762 G.C./EN - € 2.868,81 - ENEL ENERGIA;
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499 Impegno e Autorizzazione liquidazione pagamento - 284703 G.C./CT - € 17.315,00 - TARI Acconto 2025;
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498 Autorizzazione liquidazione pagamento - 280511 D.R.T./Sede - € 329,40 - ATI NETWORK.
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497 Impegno e Autorizzazione liquidazione pagamento - 280510 G.C./TP - € 427,16 - RG COPIERS;
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496 Impegno e Autorizzazione liquidazione pagamento - 280510 G.C./AG - € 2.497,46 - PUNTOCOM;
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495 Autorizzazione liquidazione pagamento - 280507 G.C./CL - € 252,44 - POSTE ITALIANE;
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