Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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221 | 221 DRA del 09_04_2024 missione Augello Lucio | 09/04/2024 | 09/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della formazione professionale | |
213 | 213 DRA del 09_04_2024 spese legali avv Modica | 09/04/2024 | 09/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della formazione professionale | |
168 | DRA n 168 del 09 Aprile 2024 PO FESR 2014-2020 Azione 11.1.1 “Attività di rimborso missioni effettuate dal NVVIP “ Definizione QE e imputazione al Programma CUP: G79F19000320009 CIO: SI_1_22684 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
159 | AIII - DRA n° 159 AIII DRP del 08.04.2024 – Liquidazione Giuliano Maria Teresa esperto NVVIP Sicilia - Gennaio 2024 - CUP G74J19000140009 – CIO SI_1_23245; | 09/04/2024 | 09/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
75 | - Liquidata somma a favore CONSORZIO STABILE CMF x servizio pulizia UOT Riposto mese MARZO 2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della pesca mediterranea | |
74 | - Liquidata somma a favore CONSORZIO STABILE CMF x servizio pulizia UOT Marsala mese MARZO 2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della pesca mediterranea | |
1734 | Liquidazione della fattura n. 479 del 20/03/2024 di € 240,00 emessa dalla ditta S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Tecnologie Digitali s.r.l. mediante l'emissione di un mandato di pagamento di pari importo, di cui € 196,72 quale imponibile da versare sul conto corrente della ditta, IBAN: XXXXXXXXXXX, ed € 43,28 quale IVA dapagare in regime di split payment. | 08/04/2024 | 10/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
1709 | Impegno di € 734,82 (leggasi euro settecento trentaquattro/82) comprensivo d’IVA sul capitolo 142539 “Spese per utenze e canoni diverse da energia elettrica e telecomunicazioni”(codifica U.01.03.02.05.005), per l'esercizio finanziario 2024, per il pagamento della fattura n. 050020240000001578 del 14/03/2024 della Ditta AMAP S.p.A, |
08/04/2024 | 10/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura |