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N. Oggetto Data emissione Pubblicazione Tipologia Assessorato/Dipartimento Dettaglio
2947 LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - “Messa in sicurezza del porto di Levante e di Ponente nell’isola di Vulcano con la sistemazione del molo foraneo e collegamento tra le banchine portuali e radice pontile attracco aliscafo” nel comune di Lipari (ME).
Il presente Decreto annulla e sostituisce il DDS n° 2325 del 12.08.2022
04/10/2022 04/10/2022 Decreti
D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
2946 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - “Messa in sicurezza del porto di Levante e di Ponente nell’isola di Vulcano con la sistemazione del molo foraneo e collegamento tra le banchine portuali e radice pontile attracco aliscafo” nel comune di Lipari (ME).
Il presente decreto annulla e sostituisce il DDS n° 2324 del 12.08.2022.
04/10/2022 04/10/2022 Decreti
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Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
2945 Gallodoro - Recupero patrimonio edilizio pubblico edificio Palazzo Lo Turco. - DRS di liquidazione 04/10/2022 04/10/2022 Decreti
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Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
2944 Liquidazione della fattura n. 75 del 20/01/2022, dell’importo di € 671,00 IVA inclusa, ditta ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO SRL per la manutenzione estintori dell'impianto antincendio immobile sede dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità. 04/10/2022 06/10/2022 Decreti
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2943 Liquidazione della fattura n. 74 del 20/01/2022, dell’importo di € 14.640,00 IVA inclusa, ditta ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO SRL per la manutenzione e
conduzione impianto antincendio immobile sede dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità.
04/10/2022 06/10/2022 Decreti
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2942 è autorizzato il pagamento alla ditta Sicurezza Lab S.r.l.- P. IVA 06206380823
sul capitolo U.1.03.02.18.001 272535 della somma di € 2.720,00 delle fatture FV/2022/153 e FV/2022/157
del 14/02/2022
04/10/2022 04/10/2022 Decreti
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2941 Pagamento fattura Ditta Idea Ufficio con sede in via S. Agata, 2 ENNA C.F. / P.IVA N. 00624490868, relativo alla fornitura di numero 2 nastri Epson FX 2190, n.1 tamburo Drum Lexmark E206X22G, n.4 Toner stampante HL 1110 in uso al servizio provinciale Motorizzazione Civile di Enna, con la fattura n. 373/2022 del 05/04/2022 dell’importo complessivo di €.274,00 - CIGZ873169C50. 03/10/2022 06/10/2022 Decreti
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2940 Pagamento fattura Ditta Idea Ufficio con sede in via S. Agata, 2 ENNA C.F. / P.IVA N. 00624490868, relativo alla fornitura di numero 2 nastri Epson FX 2190, n.1 toner Lexmark E206X22G, n.4 Toner stampante HL 1110 in uso al servizio provinciale Motorizzazione Civile di Enna, con la fattura n. 373/2022 del 05/04/2022 dell’importo complessivo di €.207,40; 03/10/2022 06/10/2022 Decreti
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