Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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1631 | PO FESR 2014/20_Azione_4.1.1_En locali_II fin. Decreto di liquidazione 5% Comune di Terme Vigliatore (ME) – CUP E87J1800021002 Codice Caronte 23288 | 12/11/2021 | 17/11/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento dell'energia | |
1630 | PO FESR 2014/2020_Azione 4.2.1 Efficientamento PMI + GI Decreto di proroga termini conclusione operazione Ditta: AGRICOLA VILLAGRAZIA SPA |
12/11/2021 | 17/11/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento dell'energia | |
1629 | PO FESR 2014/2020_Azione 4.2.1 Efficientamento PMI + GI Decreto di proroga termini conclusione operazione Ditta: ALMEDA S.R.L. |
12/11/2021 | 17/11/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento dell'energia | |
1628 | PO FESR 2014/2020_Azione 4.2.1 Efficientamento PMI + GI Decreto di proroga termini conclusione operazione Ditta: CASA DI CURA MACCHIARELLA SPA |
12/11/2021 | 17/11/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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1627 | Impegno e liquidazione per €.665,21 in favore della Ditta Visa Estintori S.r.l. (fattura n.710 del 26/07/2021) sul capitolo 254512 (Altri beni di consumo per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008) -acquisto urgente di DPI per intervento manutentivo di decespugliamento per prevenzione incendi nelle miniere dismesse ricadenti in territorio di competenza del Distretto svolto da operai dell’ESA |
12/11/2021 | 17/11/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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1626 | Impegno e liquidazione per €.592,54 in favore della Ditta Nasta & C. Carta e Imballaggi S.p.A. (fattura n.1008/A del 28/10/2021) sul capitolo 254509 (Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli Uffici) - acquisto materiale igienico-sanitario |
12/11/2021 | 17/11/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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1625 | Impegno e liquidazione per € 265,00 in favore della Ditta Frada Post di Francesca D’Aleo (fattura n.48 del 18/06/2021) capitolo 254509. - forrnitura di cartuccia per affrancatrice |
12/11/2021 | 17/11/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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1624 | Impegno e liquidazione per €.226,92 in favore della Ditta Autofficina Lombardo di Lombardo A. & C. S.a.s. (fattura n.L561 del 07/09/2021) sul capitolo 254511 (spese per manutenzioni ordinarie e riparazioni) per l’esecuzione del servizio di sanificazione dell’autovettura di servizio e del mezzo dell’autoparco |
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