Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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3564 | concernente l'impegno, l'autorizzazione alla liquidazione e pagamento per la compensazione finanziaria prevista per l’ esecuzione degli oneri di servizio pubblico imposti con DDG n 2210 del 05/08/2022 a carico della società F.lli Camilleri Argento & Lattuca s.r.l., con sede legale in Raffadali (AG), per il periodo 1 settembre 2022/ 31 agosto 2024. Il DDG n. 3448 del 25.10.2022 è annullato. |
03/11/2022 | 04/11/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
3563 | impegno e liquidazione in favore di Aurea Italia SRLS per acquisto mascherine FFP2 - MCPA | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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3562 | Impegno e Liquidazione, spese di giudizio in favore del sig. Finocchiaro Salvatore a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Catania. | 03/11/2022 | 04/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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3561 | Liquidazione fattura n. 292/PA del 21/10/2022 fornitura di mascherine FFP2 ditta Ecart srls - MC di Caltanissetta | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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3559 | CT 2021/1 - MILITELLO VAL DI CATANIA. – Decreto del Genio Civile di Catania di approvazione dell'atto di affidamento e di liquidazione ed autorizzazione alla spesa del 2°SAL afferente i lavori di somma urgenza per la ricostruzione della sede stradale e del tombino, in prossimità del torrente nei pressi della stazione ferroviaria interessata dal crollo della scarpata di contenimento a seguito delle piogge di carattere alluvionale. | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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3558 | FONDO FSC / FONDI MIT- PNIRE "SICILIA SMART CHARGING" E' LIQUIDATO E AUTORIZZATO IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 954.966,45 (IMPEGNO 1-2022, GIUSTA D.D.G. 2298/S3 DELL'11/08/2022). E' LIQUIDATO E AUTORIZZATO IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.078.054,80 (IMPEGNO 1-2022, GIUSTA D.D.G. 2298/S3 DELL'11/08/2022). | 03/11/2022 | 04/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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3557 | E' DISPOSTO IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 48/13 DEL 31.03.2022, N. 99/13 DEL 14.7.2022 E N.122/13 DEL 30.09.2022, PER IL SERVIZIO EFFETTUATO DALLA LIBERTY LINES S.P.A. PER IL COLLEGAMENTO MARITTIMO DI PUBBLICO INTERESSE, ATTRAVERSO UNITA' VELOCI DA PASSEGGERI - LOTTO III - UNITA' DI RETE ISOLA DI PANTELLERIA - RELATIVA AL PERIODO 01.01/30.09.2022 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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3556 | Decreto di liquidazione 3° SAL , competenze tecniche ed accertamento di economie in favore dell'Amministrazione comunale di Riposto , per lavori in Via Ligresti n. 16-18 eVia De Maio n. 4-6 Fg 2. grad. 6 per la somma di euro 223.173,17 - CUP G35J18000780002, CIG 8116021BB - Bando 2018 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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